送心意

小君老师

职称税务师,中级会计师

2018-10-09 21:48

你好!可以把账调整一下的。

胖妞萌萌哒 追问

2018-10-09 21:48

老师,好几个月了怎么调?

胖妞萌萌哒 追问

2018-10-09 21:51

老师,收保证金时借:银行存款,贷:其他应收款。那退还保证金时,是不是必须是借:其他应收款,贷:银行存款

小君老师 解答

2018-10-09 21:56

你好!好几个月也可以调整的。凭证可以写调整XX年XX月几号凭证。

胖妞萌萌哒 追问

2018-10-09 21:56

好的谢谢

胖妞萌萌哒 追问

2018-10-09 21:56

老师,收保证金时借:银行存款,贷:其他应收款。那退还保证金时,是不是必须是借:其他应收款,贷:银行存款

小君老师 解答

2018-10-09 21:59

你好!你的理解是正确的。

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相关问题讨论
你好!可以把账调整一下的。
2018-10-09 21:48:02
你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
2020-05-27 15:17:19
您好 如果要收回的就用其他应收 如果要支付出去的就是其他应付 工资里面您说的是社保个人扣款么? 调帐冲销的时候会计科目不用红字 金额用红字做负数
2019-11-28 22:12:02
你好 我看懂了 是这样的 甲方销售乙方产品 然后代垫付运费 先是收到了乙方的现金运费钱了 你就得挂 借库存现金 贷其他应付款 然后后面发货的时候是要公司银行存款支付给运输公司的。 所以是借其他应付款 贷银行存款 我把实操老师做的分录 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
您好: 一般情况下不建议对冲,一个客商即有应收又有应付应分别核算的。 如果与对方协商可以对冲分录为: 借:其他应付款-XXX 贷:其他应收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
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