8月份计提工会经费241,月末实际缴纳了261,这样就有20元的差额,9月份税票回来后应该如何做会计分录。8月份计提:借:管理费用~工会经费 241 贷:其他应付款~工会经费 2419月份支付工会经费:借:其他应付款~工会经费261 贷:银行存款 261
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于2018-10-09 17:06 发布 806次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,需要补计提20的工会经费,工会经费通过应付职工薪酬核算,而不是其他应付款的
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 20
2018-10-09 17:07:13

工会经费根据职工薪酬准则这个是需要通过应付职工薪酬才可以。
2018-12-31 13:34:54

您好,您为什么要其他应付款过一下,不一定要其他应付款的,借官管理费用--工会经费贷应付职工薪酬--工会经费,借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款就可以了。
2018-12-06 15:46:46

对,你写分录是对的,是的
2020-04-07 19:43:20

您好,您为什么要其他应付款过一下,不一定要其他应付款的,借官管理费用--工会经费贷应付职工薪酬--工会经费,借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款就可以了
2018-12-06 15:43:29
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