8月份计提工会经费241,月末实际缴纳了261,这样就有20元的差额,9月份税票回来后应该如何做会计分录。8月份计提:借:管理费用~工会经费 241 贷:其他应付款~工会经费 2419月份支付工会经费:借:其他应付款~工会经费261 贷:银行存款 261
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于2018-10-09 17:06 发布 784次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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