8月份计提的水电费做分录借管理费用,贷应付账款,后来九月份支付水电费,但是发票没有收到,做的分录是,借预付账款,贷银行存款,那10月份发票收到了,该怎么做分录呀?怎么调整计提的应付账款和支付的预付账款,,
冷月清幽
于2018-10-09 16:13 发布 1268次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你这个借应付账款 贷预付账款。
然后你8月已经计入费用了。直接把发票贴到8月就好了。
2018-10-09 16:15:40

你好!
对的。可以
2018-10-07 10:23:50

是的啊
2017-12-07 10:51:05

一、 员工借支支付水电费,收钱
借:银行存款
贷:其他应收款——XX个人
二、付款时
借:其他应付款
贷:银行存款
三、收到发票做费用
借:管理费用
贷:其他应付款
2017-09-04 14:23:15

支付房租时
借:预付账款(1-3)
贷:银行存款
收到(1-3)发票时
借:管理费用(1-3)
贷:预付账款
在三月份收到了1-10月份的10张房租发票
借:管理费用(4-10)
贷:预付账款
按月支付
借:预付账款 每月金额
贷:银行存款
2018-11-20 10:14:03
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