公司与对方公司签订技术合同,合同规定分3次支付,9月支付公司支付对方第一笔款,对方在8月份已经开出来发票,但是9月底才把发票送过来,这笔账,会计分录要怎么做?还要通过预付账款吗?公司目前在筹建期费用入的是长期待摊。
烟雨
于2018-10-08 10:53 发布 694次浏览
- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,这种情况下可以不通过预付账款,科目,直接把发票和付款的原始单据,放在一张凭证上去,计入长期待摊费用科目。
2018-10-08 13:19:52

你好!预付账款就可以
2018-10-11 14:21:46

你好,发票开了就要计入收入了哦
借银行贷主营业务收入贷销项
2020-06-24 08:45:51

你好,借银行/应收贷主营业务收入贷销项
2020-06-22 20:25:01

你好,从你的描述上来看, 借:银行存款 贷:合同负债 应交税费——应交增值税-销项税额。 以后按每年实际的进度结转收入。
2020-06-23 08:24:21
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