- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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预收账款的附件是银行回单
2018-09-28 14:21:56

收到3000时,借:库存现金 3000 贷:预收账款3000
收到尾款 借:库存现金15000 预收账款3000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-05-29 16:18:45

你好; 借预收账款 贷应收账款。这样对冲
2021-12-08 09:39:09

您好,建议把销售单冲回,再按正确的做,之后再核销。
2019-11-17 23:09:12

你好,借方是什么科目的?
2022-11-24 09:26:44
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