进项发票已经认证抵扣,有一部分用于免税收入所以当时进项税转出了,但是发票开错了退回去重新开了,以前抵扣的进项税就得红冲了,报增值税时应该怎么填呢,当时有一部分就已经转出了
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于2018-09-27 10:27 发布 1950次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,把你剩下的已经抵扣的进项转出就可以,附表二有进项转出,选红字发票的那个
2018-09-27 10:30:57

开了红字信息表,就有比对逻辑(进项转出,附表2第20栏);
原来转出的列入附表2哪个栏次,只有写情况说明及将远离处理的情况汇报给税局,请示他们怎么处理
2018-11-07 15:02:47

那你3月发现,4月申报3月增值税的时候,申请进项税转出就可以的
2022-03-25 17:23:04

你好,你可以做这个调整分录
借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
2019-04-24 11:42:26

是你作废还是对方作废 你作废的话 不要进项转出
2018-11-22 15:42:41
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