租赁厂房给别人,今年3月份已开专用发票21万,4月份收到3年租金21万。现在由于屋顶损坏修理费22万,1万他们自己承担,21万由之前给我们的那租金抵,之前合同作废,现新签订合同,之后租金不另行支付,他们发出来的电以国家价格的9折卖给,现在应该怎么处理
会计学堂 金牌辅导老师
于2018-09-27 09:24 发布 687次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你用他的电给他电费,让他给你开发票,你做费用就可以了,房租不用重新签合同的,你那21万你直接做到固定资产然后折旧摊销就行
2018-09-27 10:49:25

你好,借营业外支出 贷应交税费-应交增值税
2022-09-27 16:18:32

5*8-3*8-2
2016-09-18 11:12:28

你好
对,是这样处理的
2021-09-18 14:31:42

提前返租21万
借:合同资产 21万
贷:银行存款 21万
三年返租24万
借:合同资产24万
贷:银行存款24万,
实际销售时
借:合同资产
应收账款
贷:营业收入
2019-06-05 21:39:56
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