收入300多万,摊销期为本年10月到次年9月,现在300多万已开专票。要求现在让把收入调整到跨期收入,代表开过票了,怎么做分录
颖~
于2018-09-26 10:47 发布 855次浏览

- 送心意
慧玲老师
职称: ,高级会计师,CMA,中级会计师
相关问题讨论

借:银行存款或应收账款,贷:递延收益,应交税费/应交增值税,分期确认收入时,借:递延收益,贷:主营业务收入
2018-09-26 20:43:54

借:银行存款
贷:预收账款
应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-09-26 10:04:44

可以的,但是你需要知道,如果你想要调整去年的成本增加到今年,就必须提供凭证。你需要按照正常的流程来完成成本核算,并准备相应的凭证,以便进行税务审计。
2023-03-23 14:22:30

您好,开票当月会计账上可以不做收入,但是申报增值税要按开票做收入申报纳税的。增值税率小规模的是3%,一般纳税人的是6%。
2017-05-24 22:19:30

您好,开票当月会计账上可以不做收入,但是申报增值税要按开票做收入申报纳税的。增值税率小规模的是3%,一般纳税人的是6%。
2017-05-24 22:28:34
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