收入300多万,摊销期为本年10月到次年9月,要求收到钱就做预收,现在300多万已开专票。现在让把收入调整到跨期,代表开过票了,怎么做分录
颖~
于2018-09-26 10:03 发布 1737次浏览

- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-09-26 10:04
借:银行存款
贷:预收账款
应交税费--应交增值税(销项税额)
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借:银行存款
贷:预收账款
应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-09-26 10:04:44

借:银行存款或应收账款,贷:递延收益,应交税费/应交增值税,分期确认收入时,借:递延收益,贷:主营业务收入
2018-09-26 20:43:54

你现在开票也要确认销项税,借:预收账款 贷:应交税费—应交增值税—销项税
然后分期确认收入,借:预收账款 贷:主营业务收入
2018-11-15 10:03:22

那边怎么跟你说的
要求做账务处理吗
2023-04-14 11:48:09

首先,你需要明确审计人员的调整目的。如果他们的目的是为了更准确地反映2022年的财务状况,那么你可能需要将这笔分录调整到2022年。但是,如果这笔钱在2023年1月已经入账,那么你可能需要在2023年的财务报表中反映这一点。至于是否需要原路冲回,这取决于你的公司的会计政策和审计人员的建议。你应该与他们进行详细的讨论,以确保你的财务报表准确无误。
2023-07-19 19:45:30
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颖~ 追问
2018-09-26 10:41
张艳老师 解答
2018-09-26 10:54