水电费对方不给开发票,拿不到发票,已经走银行了,是根据银行回单做账的,借:其他应付款 贷:银行存款,导致其他应付款余额在借方挂了很多,怎么处理呢?只能一直挂着了吗?
The Ferryman
于2018-09-26 09:46 发布 1249次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-26 09:48
您好!你可以计入到管理费用的。但是不能税前扣除。
相关问题讨论

您好!你可以计入到管理费用的。但是不能税前扣除。
2018-09-26 09:48:25

你好,用其他应付款来过渡。
2021-05-04 09:39:12

您好
这样账务处理正确
2019-07-11 22:45:26

是的
2017-05-11 10:49:19

分录是这样处理的,建议取得委托付款的书面资料就更完整了。
2020-01-06 14:19:47
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2018-09-26 09:50
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2018-09-26 09:54