- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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年末上述这些科目都是需要结转处理,余额需要结平处理。
2020-12-25 14:40:14

你好,是什么情况做的这种分录?
2018-09-20 08:27:43

你好,他们之间没有关系,年末没有结转!(财会(2016)22号文件)
2018-09-18 18:36:14

借:应交税金-应交增值税-销项税70 贷:借应交税费-应交增值税-进项税50 应交税金-应交增值税-转出未交增值税20 借应交税金-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税金-未交增值税20
2019-09-02 16:12:34

你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
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