送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-18 17:56

你好,付钱入预付账款。 
收到的材料进行暂估入库

ID 追问

2018-09-18 17:57

按照权责发生制,不是业务实质发生就需要做账吗?

ID 追问

2018-09-18 17:59

我可以直接  借:原材料,贷:银行存款吗?

何老师 解答

2018-09-18 18:02

不能直接这么做。货到发票未到,应该通过暂估入库的方式处理

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相关问题讨论
你好 红冲的分录就是对应的蓝字发票记账凭证 原方向进行红字冲减即可
2021-11-08 17:21:41
同学你好,没有发票还是需要做账到固定资产的,只是没有进项税抵扣 借固定资产 贷银行存款
2021-10-13 21:19:27
您好,按照发票中的内容做分录。
2020-06-20 18:23:12
您好 可以计入管理费用-服务费科目
2020-06-15 10:32:39
你好,让丙给你出一个委托你单位收款的证明。
2020-06-09 11:12:24
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