这张住宿费发票抵扣联回来了已经抵扣,可是老板没有报销,以后也不准备报销,也就是没有走账,该怎样做分录合适呢,要不然账上的进项税就跟税控系统里的进项税对不上
张书琴
于2018-09-18 15:46 发布 1124次浏览

- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-09-18 15:49
您要询问老板,帮其报销住宿费的。企业取得专票不容易,别浪费了抵扣机会才是。
相关问题讨论

您要询问老板,帮其报销住宿费的。企业取得专票不容易,别浪费了抵扣机会才是。
2018-09-18 15:49:30

没有销项时先不用报这个税控盘的减免。等到有销项税可以抵扣时再填报。
2018-07-13 07:23:23

没有收到也不确定谁开给你的就先不要勾选。你勾选确定的,没有报销可以先按发票可以先入账,贷方做其他应付款
2019-07-30 11:38:26

您好
请问什么原因要退回给销售方
2020-12-09 11:50:56

同学你好
跨年的还是今年的
是成本还是费用的
2024-05-23 15:26:23
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张书琴 追问
2018-09-18 15:52
张艳老师 解答
2018-09-18 16:18