老板给来两张专票,不用给他报销,把票做进项抵扣税额就可以了,都是出差住宿费,会计分录该怎么做?
土里兔兔找我默默
于2019-03-10 17:54 发布 760次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-03-10 17:55
您好,借:管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税-进项,贷;其他应付款-老板姓名。
相关问题讨论

您好,借:管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税-进项,贷;其他应付款-老板姓名。
2019-03-10 17:55:28

没问题,是可以抵扣进项税额的
2021-05-11 14:18:09

你好,借:销售费用 , 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-04-23 16:34:09

同学 您好
借:管理费用等
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:库存现金
2019-01-02 18:55:14

借应交税费-应交增值税-进项税额转出 借管理费用等-差旅费红字
2019-04-23 16:53:53
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土里兔兔找我默默 追问
2019-03-10 17:57
王雁鸣老师 解答
2019-03-10 18:07