上个月开了销售票,这个月才开成本票,这个怎么做帐?需要暂估成本么?还是直接把9月份的发票直接附在8月份结转成本后面
青春侠
于2018-09-18 15:07 发布 923次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,八月需要暂估入库,按暂估价格结转成本,九月发票到了冲暂估做发票的
2018-09-18 15:14:53

您好
您暂估的10月份没有结转成本么
2019-03-23 10:13:40

做暂估合适。2 月分录:借 “主营业务成本” ,贷 “应付账款 - 暂估” ;3 月先红字冲回暂估,再按发票金额借 “主营业务成本”“应交税费 - 应交增值税(进项税额 )” ,贷 “银行存款 / 应付账款等” 。
2025-04-15 09:34:15

成本需要重新核算,调整未正确金额。
2016-10-12 13:34:40

借:工程施工-直接人工 贷:应付账款-应付暂估款-A项目-直接人工?这样吗?
2018-08-12 09:18:22
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