按开票确认收入,有一个项目3月已经完工、开票,然后结转了成本,这个月又收到一张发票,要怎么结转成本,直接跟着这个月成本结转还是要修改3月份的那次分录?
香菇凉
于2020-05-13 11:56 发布 1639次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,直接在收到的月份结转就行了
2020-05-13 11:59:29

您好!您结转的分录是什么样的就做什么样的分录。只是金额写负数就好了。
不可以的。有收入就要确认成本。
2016-09-05 10:06:00

您好,您那边有截图吗
2022-02-12 21:40:04

你好,银行扣费是什么项目,手续费吗。收入应该就是120000,1000计入财务费用
2021-06-01 11:09:17

你好无偿赠送 借:营业外支出
贷:主营业务收入
贷:应交税金-应交增值税-销项税
结转成本:
借,主营业务成本
贷,库存商品
2018-12-31 19:08:07
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