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张珣
于2018-12-03 09:39 发布 637次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-03 09:40
同学 你好如果你11月开了发票出去 就要结转对应成本 结转的时候没有发票 就应该暂估入库
张珣 追问
2018-12-03 11:11
上月初,记的借:生产成本-暂估材料费,贷:应付账款,月末结转成本记的是,借:主营业务成本,贷:生产成本-暂估材料,那这个月收到材料的分录是什么啊?盼复,谢谢您了!
2018-12-03 11:12
不对,是收到发票的分录是什么?
bamboo老师 解答
2018-12-03 11:13
一般来说借:生产成本——材料 贷:应付账款——暂估应付账款结转成本记的是,借:主营业务成本,贷:生产成本——材料收到材料发票借:应付账款——暂估应付账款 贷:应付账款
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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张珣 追问
2018-12-03 11:11
张珣 追问
2018-12-03 11:12
bamboo老师 解答
2018-12-03 11:13