送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-03 09:40

同学 你好
如果你11月开了发票出去 就要结转对应成本 结转的时候没有发票 就应该暂估入库

张珣 追问

2018-12-03 11:11

上月初,记的借:生产成本-暂估材料费,贷:应付账款,月末结转成本记的是,借:主营业务成本,贷:生产成本-暂估材料,那这个月收到材料的分录是什么啊?盼复,谢谢您了!

张珣 追问

2018-12-03 11:12

不对,是收到发票的分录是什么?

bamboo老师 解答

2018-12-03 11:13

一般来说
借:生产成本——材料
     贷:应付账款——暂估应付账款
结转成本记的是,
借:主营业务成本,贷:生产成本——材料
收到材料发票
借:应付账款——暂估应付账款
    贷:应付账款

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相关问题讨论
同学 你好 如果你11月开了发票出去 就要结转对应成本 结转的时候没有发票 就应该暂估入库
2018-12-03 09:40:42
红冲回去重新结转,你得根据你的收入对应的成本比例来结转
2019-07-04 14:39:25
您好!应该按照所销售商品负担的成本结转。
2016-04-13 16:48:08
你好,需要结转成本的,
2020-04-03 09:31:10
如果这个业务实际发生了,那么成本不应该冲回。
2019-07-04 10:03:12
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