11月30日暂估的成本(金额就是开票金额),12月3日对方才开出了发票,可不可以把发票直接放在11月30日的那笔账中,就不做暂估成本,直接结转行吗?

张珣
于2018-12-03 09:39 发布 627次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-03 09:40
同学 你好
如果你11月开了发票出去 就要结转对应成本 结转的时候没有发票 就应该暂估入库
相关问题讨论
同学 你好
如果你11月开了发票出去 就要结转对应成本 结转的时候没有发票 就应该暂估入库
2018-12-03 09:40:42
红冲回去重新结转,你得根据你的收入对应的成本比例来结转
2019-07-04 14:39:25
您好!应该按照所销售商品负担的成本结转。
2016-04-13 16:48:08
你好,需要结转成本的,
2020-04-03 09:31:10
如果这个业务实际发生了,那么成本不应该冲回。
2019-07-04 10:03:12
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