送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-09-14 20:58

老师!

老王老师 解答

2018-09-14 21:07

您好,您的各项费用合计(管理,制造,销售费)576068元,分不开制造费用是多少,没办法计算利润了。

小花 追问

2018-09-14 21:10

管理费用215000,销售费用78900元,制造费用287118元

老王老师 解答

2018-09-14 21:32

您好,本年度上半年利润=营业外收入(胶水)192032元+营业外收入(租金)134049元+主营业务收入3900512元-管理费用215000-销售费用78900元-成本金额(成本金额您计算了没?)。 
投入金额=库存商品915130元+预付职工薪酬707033元+预付原材料款445658元-营业外收入(胶水)192032元-营业外收入(租金)134049元-主营业务收入3900512元+应收账款1639065元-应付账款(材料款)2083821元-应付职工薪酬薪酬285608元-应付固定资产(本月购买不做折旧)301840元-应付各项费用合计(管理,制造,销售费)576068元。 
周围费用=各项费用合计(管理,制造,销售费)576068元。

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相关问题讨论
老师!
2018-09-14 20:58:53
上述的问题你没有告诉结转的主营业务成本是多少,是库存商品全部销售了吗?
2018-09-14 21:42:41
老师,主营业务收入应该是3900512
2018-09-14 21:25:07
可以下月补,少计提张三五元,多计提李四三元
2019-01-24 21:08:29
你好,一般是通过长期待摊费用科目来
2019-01-11 08:01:41
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