老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,我当月的进发票当月不抵扣,下月再勾选抵扣,怎 问
那么取得的进项计入应交税费-待认证进项 答
公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
买了几桶柴油送加工厂做货,这要怎么做账 问
您好,这个计入成本就可以 答

公司是生产引火线的!<br>上半年:初期余额0元,营业外收入(胶水)192032元,营业外收入(租金)134049元,主营业务收入3900512元,应收账款1639065元!库存商品915130元<br>应付账款(材料款)2083821元,应付职工薪酬薪酬285608元,应付固定资产(本月购买不做折旧)301840元,应付各项费用合计(管理,制造,销售费)576068元<br>预付职工薪酬707033元,预付原材料款445658元<br><br>本年度上半年利润是多少!投入多少周转费用是多少?
答: 老师!
公司是生产引火线的!<br>上半年:初期余额0元,上班年主营业务引火线总产值3900512万元,营业外收入(胶水)192032元,营业外收入(租金)134049元,主营业务收入3900512元,应收账款1639065元!库存商品915130元<br>应付账款(材料款)2083821元,应付职工薪酬薪酬338608元,应付固定资产(本月购买不做折旧)301840元,应付销售费用:22170元,应付管理费用135631元,应付制造费用304771元,应付财务费用3522元<br>预付职工薪酬707033元,预付原材料款445658元<br><br>本年度上半年利润是多少是怎么来的!投入支出是多少?
答: 上述的问题你没有告诉结转的主营业务成本是多少,是库存商品全部销售了吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
<br> 借: 应付职工薪酬–工资<br> 贷:其他应付款–社保<br> 银行存款<br>但是预提的社保和实际的不一致怎么做账务处理呢?<br>比如多记提张三5元,少记提李四3元
答: 可以下月补,少计提张三五元,多计提李四三元




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老王老师 解答
2018-09-14 21:07
小花 追问
2018-09-14 21:10
老王老师 解答
2018-09-14 21:32