老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
我们做了1万块钱的费用加计扣除,后来发现这1万块 问
你好,滞纳金是欠交的税款*万分之五*滞纳天数。 罚款由税务局根据情结是否严重来定的。 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

一般纳税人采购业务做账时,进项怎写?应交税费—应交增值税—进项税额,还是应交税费—待抵扣进项税额
答: 同学你好,如果当期勾选抵扣,是计入进项税额;如果以后期间勾选抵扣,是计入待认证进项税额
一般纳税人的进项普票,需要单独写应交税费进项税额吗
答: 普通发票 不可以抵扣 应计入成本里面
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,一般纳税人当期进项税额比销账税额多的话要不要做如下分录:借应交税费(销项) 应交税费(待抵扣进项) 贷:应交税费(进项)?是我公司主管做的分录,我总感觉是不对的。我要不要和她一样做?
答: 当期进项税额比销账税额多,不要做分录了
老师,我公司9月份升为是一般纳税人,我接着做账,添加了应交税费~进项税额,为何为负数?是不是要先结平8月税费,才能添加科目
有一客户是一般纳税人,8月份没收入有张进项专票未认证,进项税额做待认证进项税额240,在报表应交税费栏里以-240出现应该没同题吧?
一般纳税人公司 销售部员工出差回来报销费用,两张航空运输电子客运发票总金额2500元,是否可以当进项税额,应交税费(进项税额)怎么算呢?
一般纳税人,认证的发票已经做了进项税了,还有一张下个月认证的,我做在应交税费-待认证进项税额了,但是最后应交税费那里显示的最后金额是把待认证进项税给减去了的。不是应该显示的是进项税额吗?
公司从一般纳税人专为小规模纳税人,其中还有进项税没有抵完,公告里说转到待抵扣进项税额,那分录应该是 借:应交税费—待抵扣进项税额,贷:应交税费—进项税额转出?










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