4月-6月暂估入库的商品,销售出去了也开销项发票了,也按照暂估价格结转主营业务成本了,如果汇算清缴前收不到相应的发票冲暂估入库商品,怎么账务处理呢

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于2018-09-11 17:40 发布 1036次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-11 17:43
你好,借;应付账款——暂估 贷应付账款 ——某某公司
然后把结转的成本做纳税调增处理
相关问题讨论
你好,借;应付账款——暂估 贷应付账款 ——某某公司
然后把结转的成本做纳税调增处理
2018-09-11 17:43:28
你一致情况下,那你的税金还是要处理,如果你是小规模不用处理的,大于或小于,要不全冲了,重新做,要不就按照差额做
2022-07-19 15:05:57
你可以把3月的二月份暂估的销售商品成本记录在三月的主营业务支出里,这样就可以把你三月份的主营业务成本变成0了。
2023-03-15 15:28:20
你好,现在发票到吗?三月份。
2022-03-25 17:16:43
您好
请问暂估的时候分录怎么写的
2022-07-19 14:32:53
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