送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-06 15:04

你好,单位执行是22天还是22.5天工作制?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 15:12

双休属于那个工作制?

邹老师 解答

2018-09-06 15:16

你好,这个不同单位也不同的 
你可以按这个计算,当月工资=月工资/应当出勤天数*实际出勤天数

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 15:20

是1909么?

邹老师 解答

2018-09-06 15:23

你好,如果按22天,是这么多 
当月工资=2800/22*15

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-07 09:20

老师,税务局给发这么个表,怎么写说明呀 
是业务招待费那个

邹老师 解答

2018-09-07 09:24

你好,是你账面业务招待费金额与你税收填写的不一致?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-07 09:26

就给你发的那个图片 
税务局发来的 
应该是年报

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-07 09:28

应纳调整所得额和应纳税额一个数,招待费和差额一样 
让写说明,怎么写?

邹老师 解答

2018-09-07 09:39

你好,需要根据你单位情况说明为什么账面与申报的不一致,然后补交差额税款才是的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-07 09:39

邹老师,救命呀,快帮我指点指点吧

邹老师 解答

2018-09-07 09:48

你好,还有什么疑问吗

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-07 09:55

请教老师,知道月饼属于什么分类编码吗?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-07 10:03

啊? 
一直啊

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-07 10:08

老师,我上面哪个账面和申报的是一致的呀

邹老师 解答

2018-09-07 10:14

你好,税收分类编码不清楚的需要咨询当地税务部门  
那业务招待费怎么上下两行有不同数据?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-07 10:17

两个企业啊

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-07 10:18

是要做纳税调整吧? 
按税前扣除标准多余部分调增

邹老师 解答

2018-09-07 10:27

你好,你业务招待费汇算清缴有按规定做调整?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-07 11:42

啥意思啊?

邹老师 解答

2018-09-07 11:46

你好,我的意思是你汇算清缴的时候有按规定把业务招待费做调整处理吗? 
如果有调整,就不会有这个通知,让你单位去说明原因的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-07 12:02

没有做

邹老师 解答

2018-09-07 12:10

你好,那就需要去做汇算清缴更正申报,按税法规定填表予以调整才是的

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