送心意

点~玲老师

职称中级会计师

2018-09-06 14:44

收现金的话 就借:现金就行

莲姐 追问

2018-09-06 15:15

好的,谢谢老师!请问这增值税要待下月交是不是要做增值税转出?请问分录怎么写?

点~玲老师 解答

2018-09-06 15:27

我上传了一个应交税费结转的会计分录 图片  你看能不能看得到

莲姐 追问

2018-09-06 16:07

看到了,老师,谢谢!比如我8月购材料收到发票 借:原材料  10000  应交税费 应交增值税  进项税  1600  银行存款 11600 销售库存商品 ,为客户开票 借:银行存款  17400  主营业务收入 15000  应交税费 应交增 值税--销项税 2400  就这样可以吗?后面还要写一笔分录吗?

点~玲老师 解答

2018-09-07 14:43

是的  采购和收入是这样做分录 就可以

莲姐 追问

2018-09-07 18:51

老师:请问那进项和销项要不要结转成未交增值税呀?

上传图片  
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收现金的话 就借:现金就行
2018-09-06 14:44:45
你好,期初数是年初数,而不是上个月的期末数 分录倒是这样处理的
2016-09-12 16:21:30
您好,借银行存款更合适
2022-03-18 08:32:05
你好,这个收入成本全部冲回去的
2022-01-08 09:44:43
直接做借银行贷主营业务收入贷销项就行了,你用其他应收款的话,借,其他应收款5万,贷,主营业务收入4.5万,应交税费增值税0.5万。你收到钱还得做借银行贷其他应收款
2020-04-21 16:51:56
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