(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

海运费发票20000 注明要按美金付款 汇率增加 ,多付几百元 如何做分录啊
答: 你好 运费发生 借;销售费用 贷;应付账款 支付借;应付账款 财务费用——汇兑损益 贷;银行存款
老师,外销发票开票备注栏中有运费和保费,怎么做分录,收到代理海运费发票备注栏有外币又如何做分录,付掉海运费的回单如何做分录,如何联系起来。
答: 你好,运费和保费是代收代付的吗?如果是的话,借银行房贷主营业务收入, 借应收 贷银行存款 收回来借银行房款,贷应收账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,海运费多计提的金额这样做分录 对吗?第一张是发生的时候多计了,收到发票的时候金额不一致?以下分录做的对吗?如果1月报税的时候怎么操作呢?
答: 你好,同学。分录处理是可以的,没问题。 报税你是根据你实际发生的销售额进行申报。








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