老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

我今天给对方付安装开票软件的钱,对方得下月给我开发票,我可以把下月收到的发票附在本月吗,正常做借管理费用,贷银行存款
答: 你好,,下月附在后面也可以的,做预付账款,下月发票到再做费用也可以。
请教老师,公司为员工租房,公司去税务代开发票,交纳了个税、房产税可以这样做账吗:借:管理费用-房租 贷:银行存款(付给房东) 银行存款(税费,付给代开发票交税的个人)
答: 可以这样处理的。同学
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上个月银行流水发生支出归还借款9万,只有收据,借:管理费用9,贷:银行存款9。本月有开具发票,借:管理费用9,贷:管理费用9。这样做可以吗。之前借款没有通过单位帐户
答: 第二笔分录不需要做了,直接第一笔就行了,把发票附在凭证后面


大眼萌12 追问
2018-08-31 07:37
徐阿富老师 解答
2018-08-31 07:55