老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

老板从客户哪购买家具送礼给亲戚,然后费用从应收账款中扣除,怎么做分录
答: 你好,借管理费用-业务招待费 贷应收账款
年前来了一笔应收款已做账,但是往来单位A的挂到B单位去了;弄错了,现在要调整,调整时直接做分录借应收账款 A单位,贷应收账款 B单位
答: 你好 你现在直接调整分录即可 调整明细科目 是的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,酒店行业去年做了一笔收入产生应收账款774498元,由于经营权属问题没落实,应收款也收不到,合同也没办法签订,所以要调冲,我该如何做分录呢?
答: 你好,同学。 你的意思就是这收入没发生,开票了没






粤公网安备 44030502000945号



秋 追问
2018-08-27 10:41
徐阿富老师 解答
2018-08-27 10:42
秋 追问
2018-08-27 10:45
徐阿富老师 解答
2018-08-27 10:47
秋 追问
2018-08-27 10:48
徐阿富老师 解答
2018-08-27 10:49
秋 追问
2018-08-27 10:51
徐阿富老师 解答
2018-08-27 10:53