送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-08-23 17:22

老师   那转出的这个金额就一直放着不处理吗?

花儿朵儿 追问

2018-08-23 17:39

谢谢老师

江老师 解答

2018-08-23 17:17

借:管理费用——福利费
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

江老师 解答

2018-08-23 17:28

一、年末或月末结转的分录是:
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
表示本期需要多交这个“进项税额转出”的金额

江老师 解答

2018-08-23 17:39

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相关问题讨论
为什么呢
2019-11-04 15:27:25
不能抵扣。借;管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2020-01-05 20:30:27
借管理费用-福利费 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2021-11-05 07:27:33
老师 那转出的这个金额就一直放着不处理吗?
2018-08-23 17:22:17
老师,如果当月没有直接认证,当月分录怎么做?应交税费(进项税额)改成待抵扣税金吗?
2018-05-05 21:01:13
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