老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答
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王老师你好,想问下,我们公司计划变更公司名称,我公司的供应商供应的商品,已经入库,但是没付款,没开发票,如,在公司变更后,供应商开新公司名称的发票,对我公司有什么影响吗?
我有一笔业务已经做过入库,但是发票是后面收到的,当时做的应付账款,那么现在收到发票了,我要付款,后面还需要再附一次入库单吗
老师好,我想问下,我们公司购进过去,供应商是按批次发货,然后月结,第二个月初对账,然后对方开发票,我方再付款,请问这批货要不要暂估入库,因为是新开的超市管理公司,所购商品种类多
老师,我们采购商品,当月入库了,但是发票没到,我做暂估应付款,待发票到后冲红,但是我们经理说看不懂什么暂估,但是发票没到,我们不做暂估还能怎么做呢。比如发票没到这种情况





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会计学堂 金牌辅导老师 追问
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邹老师 解答
2018-08-23 11:31