老师,总公司帮分公司代付的报销款是现金支付,分公 问
您好,可以的,可以这样做的 答
集团母公司统一购买办公用品,发票开给了集团,子公 问
分割单是共同使用没法分开的,比如电费,水表只有一个表 答
老师,出口退税,委托出口物流发票对方给开的免税票, 问
对方是国际货运代理,开的就是免税发票 答
老师好,请问支付的专利申请和软件著作权登记代理 问
管理费用-聘请中介机构费 答
老师,公司因一项目,需请导游1人2天,费用7000,但是无 问
同学,你好 计入营业外支出 答

那如果买40台,每台价值4000<br>那我分录这样做:借 固定资产 4000×40台 贷 银行存款160000<br>借 管理费用 -折旧费4000×40<br>贷 累计折旧160000<br>这个分录对不对?<br>在金蝶标准版中,如何录入40台一样的固定资产呢?如何
答: 你好,按照会计制度规定,折旧按使用年限按月分摊,不能一次性折旧,入40台,数量可以填40台。
18年12月开了红字发票5000,然后退了4000到我司银行账上,我做了分录,冲红时<br>借:其他应收<br>贷:管理费用<br>贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出<br>收到款<br>借:银行(实际收款)<br>借:营业外支出<br>贷:其他应收<br>这样做分录正确吗?
答: 这个是什么业务的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这么做的分录:假如开了10万的税,说好抠他们5个税点,在15号先开了票交了税(未收到款项),先做这笔分录<br>借:其它应收款――代开票往来100000<br>贷:其它应付款――代开票往来95000<br> 应交税费―增值税2912.62<br> 应交税费―城建145.63<br>营业外收入――代开票收入1941.75<br>缴税:<br>借:应交税费――应交增值税2912.62<br> ――应交城建145.63<br>贷:银行存款:3058.25<br>等他们回款时<br>借:银行存款10w<br>贷:其它应收款――代开票往来10w.<br>返还:&
答: 勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以




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2018-08-22 13:11
徐阿富老师 解答
2018-08-22 13:16
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2018-08-22 13:23
徐阿富老师 解答
2018-08-22 13:33