去年12月预付的房租和物业费,我当时是这么做的借:预付账款贷:银行存款,然后一月份开始摊借:管理费用贷:预付账款,今年8月老板准备注销公司,税务说应该做到应付帐款里,我应该怎么调?然后还有两个月的房租和5个月的物业费没有摊,我应该做到营业外支出吗?还有支付的1年的押金我当时做的是借:其他应收账款贷:银行存款,老板也不准备去拿回来了,我应该做到营业外收入吗?
阿朱
于2018-08-20 12:11 发布 1191次浏览
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江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-20 12:22
直接冲销原来的凭证,做在应付账款里面,就是将预付账款冲销,将预付账款改成应付账款科目的账务处理。
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直接冲销原来的凭证,做在应付账款里面,就是将预付账款冲销,将预付账款改成应付账款科目的账务处理。
2018-08-20 12:22:49

业务没有发生的话,记营业外支出,小企业会计准则。
2019-12-05 10:21:47

你好,你们是代扣的不做营业外收入,还是做其他应付款
2018-08-14 10:50:16

如果你单位不收不支付的话,可以这么做。
实际业务没事
2019-09-24 17:13:53

您好!这个没有规定,你想税前扣除就要税局同意
2018-09-28 17:12:47
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阿朱 追问
2018-08-20 12:41
江老师 解答
2018-08-20 13:51