请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

发票金额比实际付款少0.2元这种情况怎么做账务处理,发票金额比实际付款多了2000左右这个又怎么处理
答: 冲减管理费用吧,这个按照小的金额入账吧
专票的发票金额大于付款金额要怎么操作,对方开过来的,开错了对方也不重开,按订单金额付的款,那多余的金额我们怎么做账,对报税有没有影响呢是按实际付款额做账还是多出来的部分怎么做账务处理
答: 你好,借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 应付账款 然后把多开部分做进项税额转出处理 借;原材料 贷应交税费(进项税额转出)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司本月缴电费发票金额是:5729.91元,实际缴费是5590.47元,原因是电力公司接到了电费调价通知迟了,7月份电费降的价,8月份才接到的通知,所以发票打出来和实际缴费之间的差额是139.44,就是扣除了上月多交的139.44元,这139.44元在本月的发票没有反应,电力公司只是给出了一份7月分多交的清单-139.44,怎么做账务处理
答: 后面会不会少开发票呢?就是说本月多开发票139.44元,下月会不会少开发票139.44元?






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似兰斯馨 追问
2018-08-15 16:39
似兰斯馨 追问
2018-08-15 16:41
江老师 解答
2018-08-15 16:50