我为供货方,今年1月开票给我客户,他们己认证,现客户方税局说票有问题,要求客户方作进项税转出,客户进项转出对我司有什么影响?我司要如何做账务处理?

萌哒哒的小萝卜
于2018-08-14 11:40 发布 1250次浏览
- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
2018-08-14 11:41
您好!对方进项税额转出对你们有影响的,你们需要冲红这笔收入和税额。
相关问题讨论
发现损失的时候进项就转出来。
2022-06-16 16:51:22
。发现回损的时候就转出来。
2022-06-16 16:53:13
同学你好,借:成本费用,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-06-17 17:34:36
新年好,这种情况是进项税额负数,而不是转出。
专票已经抵扣,是购买方开具红字专票信息表
账务处理是(注意:这个分录的借贷方都是负数金额)
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022-02-12 14:43:34
借以前年度损益调整等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-02-14 10:25:46
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