送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-11 15:52

您好,借,应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷,其他应付款-往来单位,然后期末结转,借,管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷,应付职工薪酬-职工福利费-药费

宋圆圆 追问

2018-08-11 15:56

之前的会计有第二种的做法,直接借管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷其他应付款-往来单位,是不是做的不对?我需要冲销重做么?

王雁鸣老师 解答

2018-08-11 15:57

您好,不是做的不对,是不规范。可以冲销重做。

宋圆圆 追问

2018-08-11 15:59

好的,明白了,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-11 16:00

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

上传图片  
相关问题讨论
您好!没有规定一定要通过应付职工薪酬。
2016-05-12 10:35:57
你好!借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付的时候借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金
2017-03-06 10:52:39
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
2020-04-12 12:05:57
您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
2017-04-12 17:27:46
您好,借,应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷,其他应付款-往来单位,然后期末结转,借,管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷,应付职工薪酬-职工福利费-药费
2018-08-11 15:52:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...