提现的时候,是公户转到一个员工银行卡上了, 备注写 问
没事的,可以直接打备用金的 答
7月15日之后个体营业执照注销和注册有新规定了吗 问
你好,现在来说没有特殊规定 答
学员:公司乔迁请客吃饭,买酒招待客人,怎么记?老师: 问
您好,这个处理办法是没错的,可以这样 答
老师:挂应收账款附件增值税专用发票就可以了吧,不 问
是的,就是那样做就行 答
净现值/原始投资额现值=现值指数,对不对 老师那 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

老师购买食品,借管理费贷应付职工薪酬福利费。 借应付职工薪酬福利费贷其他应付款,要不要通过应付职工薪酬?
答: 您好!没有规定一定要通过应付职工薪酬。
员工报销的餐费,款项还没支付的。是借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款?还是说不用做其他应付款这一分录 等银行付款的时候再直接冲应付职工薪酬就好了。还是说直接借:管理费用-职工福利费 贷:其他应付款 。以上3种处理方法哪种更好。
答: 你好!借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付的时候借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司有医务室,关于医务室进药款如何做账,借应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷其他应付款-往来单位,然后期末结转借管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷应付职工薪酬-职工福利费-药费?还是直接借管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷其他应付款-往来单位?
答: 您好,借,应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷,其他应付款-往来单位,然后期末结转,借,管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷,应付职工薪酬-职工福利费-药费


宋圆圆 追问
2018-08-11 15:56
王雁鸣老师 解答
2018-08-11 15:57
宋圆圆 追问
2018-08-11 15:59
王雁鸣老师 解答
2018-08-11 16:00