老师,12月账务本年利润和利润分配这两个科目需要 问
借本年利润-669745.09 贷利润分配未分配利润-669745.09 答
请问银行支付咨询费,没有发票怎么做账,汇算清缴又 问
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增 答
申报企业所得税时,提示您填报已发放的工资薪金大 问
您好,你发放的是不是加上去年的了 答
成品入库单的单价一般企业是由谁去填写呢? 问
是外采的库存商品 吗? 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答

公司小明来报销员工聚餐费,银行转账给他本人 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 还是这样做 :借:管理费用-职工福利费 贷:其他应付款-小明 借:其他应付款-小明 贷:银行存款
答: 你好!直接第一种做法为好!
比如说职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
答: 您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
答: 这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈




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李青耘 追问
2018-05-01 21:52
老江老师 解答
2018-05-01 21:57
李青耘 追问
2018-05-01 22:40
老江老师 解答
2018-05-01 22:47
老江老师 解答
2018-05-01 22:50
李青耘 追问
2018-05-01 22:52
老江老师 解答
2018-05-01 22:54