5月公司出去旅游,之前的会计做了一笔分录:借:应付职工薪酬-职工福利费 (2204)贷:现金,这样导致了我们的资产负债表上的应付工资那里负2204,那我现在需要做调整吗?

宁缺~毋滥
于2018-08-10 08:40 发布 1003次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-10 08:42
你好,你可以计提这笔金额,借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费。这样就平了,如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
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你好,你可以计提这笔金额,借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费。这样就平了,如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-08-10 08:42:06
这是计提的分录,支付时就会冲应付职工薪酬
2022-06-29 10:35:30
可以的,可以这么做。
2022-01-07 09:53:06
你好,补计提就是了,可以的
2017-04-18 16:10:53
你好,你指结转到哪里了?你分录是重复了还是干嘛?
2020-07-10 17:33:41
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