@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

单位收到一张餐费的增值税专用发票 借:管理费用-业务招待费 应交税费-应交增值税(进项) 贷银行存款 认证后 马上要做进项转出?
答: 可以的 不可以抵扣的是需要立马转出的
业务招待费可以开增值税专用发票吗?
答: 餐费不能开专票,别的都可以吧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
18年收到专票借:管理费用-招待费 应交税费--应交增值税--进项税额贷:库存现金借:管理费用-招待费贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 19年收到红字专票怎么处理呢? 我们18年12月收到一张招待费专票,19年1月要冲红,跨年了,分录怎么写,税务怎么处理?
答: 你好,冲红后还开一张相同的篮字的吗









粤公网安备 44030502000945号



Betty 追问
2018-08-09 17:28
杨婷老师 解答
2018-08-09 17:41
Betty 追问
2018-08-09 17:42
杨婷老师 解答
2018-08-09 17:55
Betty 追问
2018-08-09 18:01
杨婷老师 解答
2018-08-09 18:02