老师,请问,我在录初数,我们支付给房东押金10000及门店收银备用金20000,期初借:其他应收款-备用金等,贷:其他应付款-老板吗

秀
于2018-08-08 10:46 发布 539次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
是的,这个分录是正确的了
2018-08-08 10:46:38
你好,同一个职工或是客户用一个往来科目就行
2023-10-08 08:45:41
你好 ; 门店,收到备用金
借库存现金-备用金
贷其他应付款-总部
借管理费用或其他费用
贷库存现金-备用金
总店
借其他应收款-门店①
-门店②
贷库存现金-备用金
这样做就行了。 门店那个地方做其他应付款 ; 不是其他应收款 。 其他都是对的
2022-05-25 11:11:36
对的,没错就是这么做账的呢
2023-03-27 10:22:19
你好,股东以前期支付的这些入资,是这样做分录的
2023-08-07 17:33:13
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