老师,我单位做账的时候按10%做应交税费—应交增值税(销项税)科目,在申报的时候按2%预缴交纳税款,现在客户要发票我按多少开票?能开专票吗?
杨丹
于2018-08-08 10:21 发布 655次浏览

- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-08-08 10:25
既然已经按照10%做账,自当据此开具发票,此时已经发生纳税义务,应当按照10%申报纳税了。只要对方索取,且非免税或者对方为消费者个人,自可依法开具专用发票。
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你好 你是当月缴纳当月的话 做已交增值税里面
2019-06-28 18:03:58

对的,分录就是这么做的。
2021-07-29 21:06:19

你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40

可以的
2017-09-04 22:00:33

您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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杨丹 追问
2018-08-08 12:33
岳老师 解答
2018-08-09 10:55