送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-07 17:26

你好,之前计入的应付职工薪酬是贷方?

A会计学堂-孙老师 追问

2018-08-07 17:27

支付工资时应该是借:应付职工薪酬    贷:库存现金  ,可是写成了借:管理费用    贷:应付职工薪酬,本月应该怎么调整

邹老师 解答

2018-08-07 17:30

你好  
借;应付职工薪酬   贷;库存现金
做这个调整分录

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相关问题讨论
1、借:销售职工薪酬-XX   贷:应付职工薪酬   2、借:应付职工薪酬XX   贷:库存现金 这才是完整的会计分录的
2019-08-06 15:09:34
您好 因为第一笔是计提到费用 第二笔是支出 不写第一笔的话 应付职工薪酬科目有余额 不平
2019-11-13 18:22:20
您好!可以的。可以这样做。
2018-06-08 11:32:59
你好,所谓取现是从银行存款账户上取现,第一笔分录是 借:库存现金 贷:银行存款 然后再做你上面说的
2018-04-10 09:38:55
你好!你是没有计提是吗?补充计提就可以了
2017-07-10 16:48:41
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