老师您好,比如我们24年研发产品,原料等当年放在研 问
你好,这个是研发成功了吗?研发成功资本化的那一部分属于成本,需要结转到成本里面去 答
老师,我这在4S店买了个轿车,现在公司以新手出口,退 问
你好是的,外贸退的是购进的进项税额 答
土地增值税清算中,其他类型房地产增值率为负数,还 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师 这个是不是代表我们企业有出口货物的资质 问
你好,是的,这是出口用的,海关颁发的 答
摊销是从装修完以后正式营业那个月开始摊销吗 问
您好,是的,就是你说的这样的 答

公司交电费先预存,但拿来的电子发票上有可用余额,却无实际用的电费,比如本次预交500,可用余额为568,这是什么情况,该
答: 如何入账
电费每个月都是先预存5000元网银打到电力公司的,现在拿来发票,一张是实际用的电费,金额4546元,发票上显示余额3582元,一张是预存5000元电费的发票,应该怎么做帐啊?
答: 按预存的电费,作付款处理,按发票的金额入费用
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,像行政单位会计,原预存3000元电费当时未能开发票,收据入账计入其他应收款-电费,后每月开来电费发票冲其他应收款-电费,这月原预存余额余下200元,这月开来电费发票500元,原预存电费不足应补交300元电费,但电业局余额比我们多100元,实际补交这月电费200元。请问老师这样怎么做账?
答: 同学你好,财务会计借业务活动费用500贷其他应收款200 银行存款等200 其他收入100




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何老师 解答
2018-08-05 17:25
秀 追问
2018-08-05 17:37
何老师 解答
2018-08-05 17:38