老师,你好,我公司是以收管理费挂靠经营的建筑公司,我们是被挂 靠方,公司的银行对账单都是挂靠方垫资买材料的款项,进来又打出去了,这些过账的钱怎么做账,分录怎么做,谢谢
Dreams
于2018-08-04 21:54 发布 1334次浏览
- 送心意
答疑-李老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你通过往来款走账!其他应收或者应付
2018-08-04 22:01:24

借方表示银行存款金额增加,贷方表示银行存款金额减少。
2019-12-10 17:09:19

同学你好
前几个月的作为一月的做进去不可以吗
2024-05-24 14:22:36

你好
借;银行存款,贷;实收资本或其他应付款
2020-05-12 16:05:27

您好,付工资需要计入“应付职工薪酬-工资”具体需要根据工资表做分录,付招聘费、物业费计入“管理费用”,付税费计入“应交税费-”二级科目需要具体看交的什么税,您对账单涉及内容较多,具体不清楚的可以追问
2020-05-31 12:52:54
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