请问我公司去年11月份采购了一笔原材料,当时没发票我记的借原材料42032.8贷现金42032.8这个月对方又补上了发票含税42032.,然后我对公把这笔钱转过去他从私账上转回了,这笔账该怎么做?谢谢

Cheng
于2018-08-04 07:47 发布 878次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
2018-08-04 08:03
先红冲上年的暂估入账,借:原材料-42032.8 贷:现金-42032.8。然后做有发票的正确的账务处理,借:原材料 应交税费(专票)贷:银行
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2018-08-04 08:03:47
您好
借 原材料
贷材料采购
借 生产成本
贷 原材料
2022-04-06 09:38:41
你好,学员,是的重复了
直接冲回去这笔分录借:原材料,贷:预付账款
2022-02-17 20:26:30
您好。借其他应付款贷银行存款。
然后后面要把多扣的那一次再退回来。
2023-07-20 09:32:51
你好; 你是一般纳税人是吗? 您认证了 进项税是不是; 我好判断科目 。 你这个原材料 后面的发票会补开票给你们吗?
2022-04-14 14:42:45
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