3月份买了仪器,还没有拿到发票,但是3月已经计入固定资产了,7月支付完全部金额,然后7月份开具发票,这个能直接把发票附在3月的凭证后面吗,还是要怎么做
い太普通づ
于2018-08-03 08:51 发布 722次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-03 08:54
你好,你需要根据取得的发票,把之前的固定资产分录冲销
然后根据取得发票做固定资产购进分录
相关问题讨论

你好,你需要根据取得的发票,把之前的固定资产分录冲销
然后根据取得发票做固定资产购进分录
2018-08-03 08:54:27

您好,可以直接把发票附在6月的凭证后面。如果要是为了稳妥,是需要在7月份先红冲之前的分录,然后再重新编制一遍。
2020-07-14 13:32:57

你可以收到发票,再做账
2023-06-21 09:33:13

3月份这笔发票有没有入账?如果3月份入账了的话可以这么操作
2020-07-21 16:09:54

您好!后面这种方法更规范一点
2019-03-15 14:17:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
い太普通づ 追问
2018-08-03 08:58
邹老师 解答
2018-08-03 08:59
い太普通づ 追问
2018-08-03 09:01
邹老师 解答
2018-08-03 09:02
い太普通づ 追问
2018-08-03 09:12
邹老师 解答
2018-08-03 09:12
い太普通づ 追问
2018-08-03 09:16
邹老师 解答
2018-08-03 09:18
い太普通づ 追问
2018-08-03 09:21
邹老师 解答
2018-08-03 09:24
い太普通づ 追问
2018-08-03 09:31
邹老师 解答
2018-08-03 09:32
い太普通づ 追问
2018-08-03 09:35
邹老师 解答
2018-08-03 09:37
い太普通づ 追问
2018-08-03 10:07
邹老师 解答
2018-08-03 10:08