请问 6月份报销了一笔费用 账务已经做完了 7月初发现发票开错 也已经退回重开 7月拿到新开的发票 我是要在7月做红冲处理 还是直接把发票附在6月的凭证后面
小玉白白
于2020-07-14 13:32 发布 2637次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-07-14 13:32
您好,可以直接把发票附在6月的凭证后面。如果要是为了稳妥,是需要在7月份先红冲之前的分录,然后再重新编制一遍。
相关问题讨论

您好,可以直接把发票附在6月的凭证后面。如果要是为了稳妥,是需要在7月份先红冲之前的分录,然后再重新编制一遍。
2020-07-14 13:32:57

你好,,不影响 以后开发票
2019-08-19 08:28:33

你好,是的,需要留存的
2018-09-14 16:31:35

你好,红字冲销掉,重新做正确的开票,
2019-12-29 14:04:38

你好,跨月的发票需要分开做账
2018-09-12 14:01:07
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