六月份冲红的多,自己开的少,收入成了负数,但是税务局那边只能报正数,所以增值税没报冲红的那份,只报了自己开的那份,但是企业所得税把冲红的那份给减去了,这就导致了增值税和企业所得税收入不一致,这种情况怎么解决
静
于2018-08-01 17:34 发布 700次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-08-01 17:45
如果已经申报企业所得税了,写说明给税务局解释吧,以后一定要一致
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如果已经申报企业所得税了,写说明给税务局解释吧,以后一定要一致
2018-08-01 17:45:29

您好!这个是冲减今年的。
这种情况,去大厅填表申报
2022-04-25 09:22:02

只是因为开票申报差异造成的, 企业所得税按账上核算的收入填写企业所得税。
2019-01-10 12:40:48

你好 ; 这个无票收入本身是好久发生的 ; 你是去年12月做了收入了。 但是你 1月跑去红冲这个开票收入 是吗 ? 不对哦; 你开票收入和你无票收入 不应该是 对冲的;
2022-08-12 16:40:59

你好 如果是负数了的话 一般是去税局报
2019-01-10 12:07:34
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静 追问
2018-08-01 17:46
老刘 解答
2018-08-01 17:48