送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-08-01 14:36

按处置车辆的原值及累计折旧结转到固定资产清理,借:固定资产清理  累计折旧   贷:固定资产 
借:应付账款   贷:固定资产清理   应交税费—应交增值税-销项税  582.52   营业外收入,差额确认营业外收入或营业外支出

薰衣草下的阳光 追问

2018-08-01 14:44

开出去的发票,确定要做借应付账款,不是应收账款

辜老师 解答

2018-08-01 15:03

你本身是要用这个固定资产抵偿你要支付的运输费用,你账面肯定有确认这个供应商的应付的运输费,所以是借应付账款

上传图片  
相关问题讨论
按处置车辆的原值及累计折旧结转到固定资产清理,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:应付账款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税-销项税 582.52 营业外收入,差额确认营业外收入或营业外支出
2018-08-01 14:36:40
你好,同学,这个会影响的,需要重新开具
2020-11-30 10:37:31
是的,是应当这样处理的
2018-12-29 13:41:31
就销原金额,按现金额入账计提折旧处理
2017-11-24 11:24:59
需要的借固定资产,进项贷,银行存款,把之前漏的折旧一块儿补上。
2019-12-12 13:08:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...