送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-01 13:49

您好,影响不大,到时候能说出来编制的依据就行了。根据职业判断,感觉自己做的正确的话,不需要调过来了。

小会 追问

2018-08-01 14:00

但是有一年导致资产总额相差了200多万,我们自己做的应收账款是应收期末-坏账准备期末,汇算清缴是应收借方余额+预收借方余额-坏账准备期末余额

王雁鸣老师 解答

2018-08-01 14:19

您好,这样也无可厚非,知道差异在哪里了,以后注意按正确的处理就行了。

小会 追问

2018-08-01 14:24

那就是要改了?

王雁鸣老师 解答

2018-08-01 14:30

您好,以前的不必改了,以后改就行了,您认为以前的也需要改的话,您改过来,也可以的。

上传图片  
相关问题讨论
您好,影响不大,到时候能说出来编制的依据就行了。根据职业判断,感觉自己做的正确的话,不需要调过来了。
2018-08-01 13:49:10
可以直接根据审计提供的数据来填写汇算清缴的数据
2022-04-06 11:03:59
您好,您说的往来具体是哪个科目呢?审计应该是充分类之后的,你不用调账,账上是你实际的金额,所得税汇算清缴应该不涉及往来的科目吧。
2020-05-13 19:10:53
你好, 建议,按自己公司的数据填写
2020-05-14 18:04:22
填表的时候重分类一下就可以
2024-03-19 17:23:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...