请教一个问题,之前会计做的账,给的科目余额表中:预付账款借方余额是负数,比如-1000,预收账款贷方余额也是负数,比如-2000,同时当期的资产负债表中,预付账款和预收账款 都是根据余额自己填列的,分别也是-1000,和-2000, 接手以后重新建按这个科目余额建账套,也试算平衡了,在检查资产负债表的时候,发现,应收,应付,预收,预付又是按着科目余额表中的数据,根据正确的公式,重新出来了新的数据 这样资产和负债就和前面那个会计差很多,那就按着这个直接做账吗?
要减肥的路人
于2021-01-05 13:09 发布 1183次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-01-05 13:10
您好,账可以按原来会计思路处理,最后做重分类
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你好,资产负债表中预付账款,按照重分类调整计算填列。
=期末预付账款明细账所有借方余额合计%2B期末应付账款明细账所有借方余额合计
2020-10-29 10:49:04

你好,就是填写在预收账款就是了
2017-06-22 15:53:05

你好,资产负债表
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
而科目余额表是相关科目 的期末余额的代数和,所以是可能不同的
2020-03-23 15:45:22

资产负债表里面的预收是预收的贷方和应收的贷方,你可能是应收的贷方
2019-05-20 21:14:28

你好,你看一下预付账款的明细,是不是有借方余额,还有贷方余额
2021-08-15 11:06:40
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