4月份暂估了库存商品,结转了成本,5月份到票了应该怎么做分录?
重复单调〃
于2018-07-31 17:39 发布 655次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-07-31 17:39
红冲原来分录,重做即可的了
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红冲原来分录,重做即可的了
2018-07-31 17:39:48

借应付账款贷库存商品,借主营业务成本负数贷库存商品负数。
2020-07-14 18:16:59

你好,建议分录:红冲两个分录,再重新记账。借:库存商品—暂估 -1000,贷:应付账款—暂估 -1000。借:主营业务成本 -1000,贷:库存商品—暂估 -1000。重新做账:借:库存商品900,贷:应付账款900。借:主营业务成本 900,贷:库存商品900。
2019-04-13 21:54:42

你好 2月发票回来冲你的暂估入库分录 如果成本有差异再做调整 无差异就不管
2019-03-21 11:15:06

冲销前期的暂估分录,包括结转成本分录,重新按发票的金额入账处理,重新结转成本
2019-04-09 10:59:59
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2018-07-31 17:41
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2018-07-31 22:21