老师,旅游行业,上月是无票全额确认收入,本月开票是 问
差额的不一致没关系 增值税是差额,所得税没有差额, 所以它两个收入就是不一样, 之前已经全部确认了收入红冲,然后再做发票的 答
老师,你好,请问下,某个供应商应付账款有余额,但是这 问
同学,你好 转到利润分配里面 答
建筑挂靠,挂靠方账务应该怎么处理?是以被挂靠方角 问
你好,一般是按照被挂靠方来做账的,因为开具发票的主体不是我们 答
全资子公司是什么意思? 问
同学你好, 就是股东100%投资的公司。 甲是股东 丙是子公司 丙的股东只有甲一个, 此时 丙就是甲的全资子公司 答
按海关退税联电子数据的 1260 美元 FOB 价为准申 问
1.24 出口的报关单可改单,让报关行凭纸质单、运保费凭证等向海关提改单申请即可;1 月增值税申报按正确的 1260 美元 FOB 价(1 月 1 日汇率折算)正常报,先冲减原错误发票,重开正确发票后按新数据填报,备齐资料备查即可。 答

做账的时候,发票要是不认证的话,可以先用发票联入账,抵扣联留着吗,什么时候认证了再把抵扣联跟会计可以吗
答: 由于现在的进项发票的认证期限为360天了,可以先不认证抵扣的,计入应交税费--待认证进项税额科目核算。是要将抵扣联及时交给会计的。
老师,发票抵扣的时候,抵扣联找不到了,但是记账联还在,可以把记账联复印留底作为抵扣凭证吗?
答: 你好 是的 是可以的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
能请教个问题吗?当月购进原料的增值税专用发票(进项),发票联跟着入库单入账,抵扣联可以留着以后抵扣吗?还是必须发票联和抵扣联不能分开,当月认证的发票当月发票联也一起入账?
答: 你好,可以先入账,再抵扣的,通常我们不拿抵扣联放在帐里





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