送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-30 18:51

你好 借;应交税费(进项税额)   贷;管理费用 
做这个调整分录

jia jia 追问

2018-07-30 18:53

老师应交税费在借方补?做这个分录就行嘛?

邹老师 解答

2018-07-30 18:55

你好,是计入进项税额,同时把之前含税的管理费用中税额计入贷方,调整到不含税费用

jia jia 追问

2018-07-30 18:57

哦好的谢谢了老师

邹老师 解答

2018-07-30 19:02

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,现在退回来了,直接做相反分录就是了 借:库存现金 10 贷:管理费用  10 贷方是正数10,而不是负数10
2022-10-04 10:34:57
借其他应付款 借管理费用负数。
2024-12-31 17:16:50
同学,你好, 红冲暂估,按照开来的发票重新做账务处理,。
2023-08-07 15:36:34
您好 这样账务处理可以的
2022-01-08 21:05:21
你好,汇算清缴之前发票没有到的,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额需要纳税调增。然后,发票到了,借,应付账款,贷,利润分配未分配利润。 借,利润分配未分配利润。贷,应付账款 汇算清缴的时候,纳税调减就可以的。在30行填写税收金额。
2024-05-14 17:29:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...